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专项审查强监管 规范管理提效能——公司综合办公室业务专项审查顺利收官

发布时间:2026-04-21 来源:

       为持续优化公司综合办公室履职效能,强化内部控制与风险防控,提升印章管理、采购与合同管理、资产管理等管理工作制度化、规范化水平,近日,监察审计部圆满完成综合办公室业务专项审查各项工作,实现“审查-反馈-整改-验收”全流程闭环管控,为公司高质量发展筑牢内控防线。

       本次专项审查范围覆盖近五年综合办公室各项工作,重点围绕党建资料、印章管理、会议档案、公司证照、固定资产(低值易耗品)管理、计划采购等9类核心事项开展全面检查。审查过程中,监察审计部通过查阅相关资料、核对管理台账、现场实地盘点、抽查凭证核实等多种方式,全面排查综合办公室业务管理薄弱环节,精准梳理存在的问题,逐项记录形成完整工作底稿。随后,监审部与综合办逐一核实问题细节、沟通整改方向,确保问题发现真实准确、描述客观严谨,为后续整改精准发力提供有力支撑。

       针对审查发现的问题,监察审计部及时出具专项审查报告,明确审查结论,并提出针对性、可落地的整改建议。综合办公室高度重视,第一时间召开整改专题会议,细化措施、明确时限、压实责任,全面推进整改落实。整改完成后,监审部开展验收“回头看”,逐项核查成效,确保所有问题整改到位、不留尾巴,推动管理流程持续规范、履职效能稳步提升。

       此次专项审查,既是对综合办公室过往工作的全面“体检”,也是精准“把脉”;既充分检验了综合办公室长期以来规范有序的管理基础,也通过精准排查、靶向整改,进一步优化业务流程、补齐管理短板,有效强化了工作人员的责任意识、合规意识与风险防控意识,推动综合管理工作在既有规范水平上实现再巩固、再提升,以严密内控、高效服务,为公司高质量发展注入强劲动力。(朱慧琳)

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